基本状况 | 公司名称 | 广东正业科技股份有限公司 | ||
发行前总股本 | 4500.00万股 | 拟发行后总股本 | 6000.00万股 | |
拟发行数量 | 1500.00万股 | 占发行后总股本 | 25.00% | |
申报日期 | 2014-5-20 | 上会状态 | 未上会 | |
上会日期 | 申购日期 | |||
上市日期 | 拟上市地点 | 创业板 |
承销商与利润分配 | 主承销商 | 华林证券 | 承销方式 | 余额包销 |
发审委委员 | ||||
利润分配 | 公司本次发行前滚存的未分配利润,由公司首次公开发行股票后登记在册的所有股东按照发行后持股比例共同享有。 |
公司简介 | 研发、生产、加工、销售:电子仪器设备及其软件、电子及印制板辅料。 | ||
筹集资金将 用于的项目 |
序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
1 | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 6000 | |
2 | 电子板辅料(PCB精密加工辅助材料)生产加工项目 | 4236.52 | |
投资金额总计 | 10236.52 |
公司租赁位于东莞市高埗镇高埗村的用地面积为8,666.80平方米的房产,租赁期限为2007年6月15日至2020年6月14日。前述房产系东莞市高埗镇高埗股份经济联合社所有。
虽然按照专利法规定,合作方收取的许可费用应与公司进行分配,公司利益能够获得保障,但这将导致公司面临竞争对手增加、市场竞争加剧的风险。
虽然公司自身盈利能力亦不断增强,对政府补助的依赖程度逐步减弱,但如果公司未来不能获得政府补助或者获得的政府补助显著降低,将对公司当期经营业绩产生不利影响。
公司产品受市场影响较小,公司所受的市场传导风险亦处于较低水平。但是如果下游PCB行业发生较为剧烈的波动,PCB制造企业生产规模萎缩,公司经营业绩将受到较大不利影响。
招股书披露了未来三年的整体经营目标。未来三年内,公司将以不断提升技术创新,巩固企业核心竞争力,拓展产品市场领域为整体目标。
公司将不断引进和应用国际先进信息技术,提升公司竞争力及品牌影响力,巩固现有市场占有率,积极开拓潜在市场,持续做大做强民族品牌。
财务指标/时间 | 2013年 | 2012年 | 2011年 |
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总资产(亿元) | 3.3190 | 2.8715 | 2.4720 |
净资产(亿元) | 2.2099 | 1.8822 | 1.4652 |
少数股东权益(万元) | |||
营业收入(亿元) | 2.6406 | 2.5133 | 2.2519 |
净利润(亿元) | 0.33 | 0.42 | 0.38 |
资本公积(万元) | 2522.13 | 2522.13 | 2522.13 |
未分配利润(亿元) | 1.39 | 1.09 | 0.71 |
基本每股收益(元) | 0.73 | 0.93 | 0.85 |
稀释每股收益(元) | 0.73 | 0.93 | 0.85 |
每股现金流(元) | 0.22 | 0.48 | 0.40 |
净资产收益率(%) | 16.01 | 24.92 | 29.88 |
序号 | 股东名称 | 持股数量 【万股】 |
持股比例 【%】 |
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1 | 东莞市正业实业投资有限公司 | 36446167 | 80.99 |
2 | 东莞市铭众实业投资有限公司 | 4053834 | 9.01 |
3 | 天津嘉和融通股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 2250000 | 5 |
4 | 天津达晨创世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 900000 | 2 |
5 | 天津达晨盛世股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 766666 | 1.7 |
6 | 肖冰 | 583333 | 1.3 |
合计 | 45000000 | 100 |