证监会在3月24日例行发布会上称,检查发现,审计评估机构在内部管理总体上有所改善,但仍然存在问题。部分审计机构总分所一体化,业务承接、监控等环节不完善,独立性管理制度不健全,在具体项目执业方面,监盘、截止性测试等基础审计程序不到位,与收入、存货、递延所得税等实质性审计程序存在较多问题,部分评估机构在执业中仍然存在关键评估参数存在依据、收益预测与现实情况明显不符且无合理解释、评估报告和评估说明对重要信息披露不充分、调查分析核验等程序不到位等问题。 邓舸表示,证监会对中审众环会计事务所采取了责令改正的行政监管措施,对信永中和会计事务所、华信众合评估、广东中广信资产评估公司出具警示函等行政监管措施,对上述公司的相关人士采取相应采取相关监管措施,对个别执业质量存在严重问题的执业项目移交稽查部门处理。