根据《中华人民共和国审计法》的规定,审计署2013年对华润(集团)有限公司(以下简称华润集团)2012年度财务收支进行了审计,重点审计了华润集团总部及华润电力控股有限公司、华润金融控股有限公司、华润医药集团有限公司和华润水泥控股有限公司(以下简称华润电力、华润金融、华润医药、华润水泥)等18个企业,并对有关事项进行了延伸审计。
审计署报告称,截至2013年7月,华润集团财务核算系统仅覆盖集团1006家核算实体(占37.26%),未完成规划提出的全面覆盖任务;华润集团有12个信息系统未接受公安机关信息系统安全等级测评,其中11个既未采取同城又未采取异地灾备措施;集团下属利润中心核心系统除华润银行外,也均未采取同城或异地灾备措施。同时,华润集团及所属企业的信息化建设项目普遍未执行招投标制度、监理制度。