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关于“内部控制”的新闻

  • 藏格控股暴跌背后:股份高比例质押 内部控制存重大缺陷

    Mon May 13 19:12:52 CST 2019 0

    藏格控股暴跌背后:股份高比例质押 内部控制存重大缺陷

    新京报讯(记者 赵毅波 实习生 谢碧鹭)自日前触及13元以上的高点之后,藏格控股股价持续性暴跌。5月13日收盘,藏格控股大跌8.96%,报8.54元。股价暴跌之际,藏格控股的股份已被大比例质押。5月10日,藏格控股公告称,近日接到控股股东西藏藏格创业投资集团有限公司(以下简称“藏格投资”)及其一致行动人四川省永鸿 实业有限公司(以下简称“永鸿实业”)函告,获悉两家公司将所持有的本公司 部分首发有限售条件流通股份进行了补充质押。

  • 业界专家建言:风险内部控制应注重制度化、流程化、信息化

    Tue Nov 20 17:26:11 CST 2018 0

    新华网北京11月20日电(记者 高畅)19日,财政部中国财政科学研究院、东北财经大学、中财智研(北京)科技有限公司在北京联合发布《中国行政事业单位风险内部控制信息系统研究》报告。自十八大以来,财税体制改革不断提速,预算管理制度改革、税收制度改革、财政体制改革等改革环环相扣、有序推进。

  • 内部控制存缺陷 合肥百货被责令改正

    Fri Jul 27 00:00:00 CST 2018 0

    北京商报讯(记者 刘凤茹)7月27日晚间,合肥百货(000417)发布公告称,因公司内控制度存缺陷,合肥百货于7月24日收到中国证监会安徽监管局(以下简称“安徽证监局”)下发的《关于对合肥百货大楼集团股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》。

  • 统一内部控制信息披露监管标准

    Thu Jul 26 00:00:00 CST 2018 0

    在企业组织结构日益多元化、复杂化的趋势下,一套健全、完善的内部控制制度对企业的生产经营活动至关重要。作为上市公司,常常因为内控缺失导致了有财务造假的动因,各类关联交易引发利益输送,造成公司治理结构的失败。

  • 《中国上市公司2018年内部控制白皮书》出炉 中小板和创业板内控规范建设需加强

    Thu Jul 26 00:00:00 CST 2018 0

    7月26日,由深圳市迪博内部控制与风险管理研究院和深圳市迪博企业风险管理技术有限公司撰写的《中国上市公司2018年内部控制白皮书》正式发布。白皮书指出,2018年上市公司面临的十大风险依次为:价格风险、市场竞争风险、政策法规风险、应收账款风险、人力资源风险、业务扩张风险、宏观经济风险、技术风险、投资风险和健康安全环保风险。

  • 贝因美及原董事长王振泰被证监局警示 内部控制存在缺陷

    Wed Jun 06 17:56:00 CST 2018 0

    贝因美及原董事长王振泰被证监局警示 内部控制存在缺陷

    和讯网消息 日前,浙江证监局公布对贝因美及原董事长等3人采取出具警示函措施的决定。浙江证监局表示,在日常检查中发现,贝因美内部控制存在关联交易超出审批限额、财务管理不规范等缺陷。浙江证监局指出,2017年1-9月期间,贝因美分别向关联方宁波妈妈购网络科技有限公司和杭州比因美特孕婴童用品有限公司支付促销品采购订单资金8776.13万元、8034.06万元,超出股东大会审批的交易额度分别为2926.13万元、2184.06万元。

  • 宁夏中银绒业股份有限公司董事会、监事会及 独立董事关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告的专项说明

    Sat Apr 28 00:00:00 CST 2018 0

    证券代码:000982证券简称:*ST中绒公告编号:2018-51本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)对宁夏中银绒业股份有限公司(以下简称“公司”)2017年度内部控制进行了审计并出具了信会师报字[2018]第ZB11076号否定意见内部控制审计报告。

  • 万方城镇投资发展股份有限公司独立董事关于2017年度内部控制自我评价报告的独立意见

    Sat Apr 28 00:00:00 CST 2018 0

    根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》和《公司章程》的有关规定,我们作为万方城镇投资发展股份有限公司的独立董事对公司2017年内部。

  • 广州粤泰集团股份有限公司2017年度内部控制评价报告

    Sat Apr 28 00:00:00 CST 2018 0

    广州粤泰集团股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  • 春秋航空股份有限公司关于续聘财务报告审计师以及内部控制审计师的公告

    Sat Apr 28 00:00:00 CST 2018 0

    股票代码:601021股票简称:春秋航空公告编号:2018-027关于续聘财务报告审计师以及内部控制审计师的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  • 阳泉煤业(集团)股份有限公司2017年度内部控制审计报告

    Sat Apr 28 00:00:00 CST 2018 0

    阳泉煤业(集团)股份有限公司2017年度内部控制审计报告

  • 阳泉煤业(集团)股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告

    Sat Apr 28 00:00:00 CST 2018 0

    阳泉煤业(集团)股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  • 美盛文化创意股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告

    Sat Apr 28 00:00:00 CST 2018 0

    证券简称:美盛文化公告编号:2018-037美盛文化创意股份有限公司(以下简称“美盛文化”或“公司”)严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》等法律法规规定,结合公司组织结构、资产结构、经营方式、外部环境等具体情况,建立了一套较为健全的内部控制制度,并随着业务的发展不断完善。

  • 陕西建设机械股份有限公司关于续聘财务和内部控制审计机构的公告

    Sat Apr 28 00:00:00 CST 2018 0

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。陕西建设机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2018年4月26日召开的公司第六届董事会第八次会议审议通过《关于聘请财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

  • 中国出版传媒股份有限公司关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明

    Fri Apr 27 00:00:00 CST 2018 0

    公司代码:601949公司简称:中国出版中国出版传媒股份有限公司关于未披露2017年度内部控制评价报告的说明一.内部控制制度建设情况中国出版传媒股份有限公司(以下简称“公司”)根据《中华人民共和国公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规的规定,建立健全了由股东大会、董事会、监事会和经营管理层组成的公司治理机构,形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间的权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡,为公司高效、健康发展提供了保障。

  • 招商证券股份有限公司关于山东赫达股份有限公司2017年度《内部控制规则落实自查表》的核查意见

    Fri Apr 27 00:00:00 CST 2018 0

    招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为山东赫达股份有限公司(以下简称“山东赫达”或“公司”)首次公开发行股票的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所。

  • 广东东方锆业科技股份有限公司2017年度内部控制的自我评价报告

    Fri Apr 27 00:00:00 CST 2018 0

    证券代码:002167证券简称:东方锆业公告编号:2018-032广东东方锆业科技股份有限公司2017年度内部控制的自我评价报告广东东方锆业科技股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称“企业内部控制规范体系”),结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司截止2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  • 招商证券股份有限公司关于山东赫达股份有限公司2017年度内部控制自我评价报告的核查意见

    Fri Apr 27 00:00:00 CST 2018 0

    根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定,作为山东赫达股份有限公司(以下简称“山东赫达”或“公司”)持。

  • 中国科技出版传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告

    Thu Apr 26 00:00:00 CST 2018 0

    公司代码:601858公司简称:中国科传中国科技出版传媒股份有限公司2017年度内部控制评价报告中国科技出版传媒股份有限公司全体股东:根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合本公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,我们对公司2017年12月31日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

  • 华数传媒控股股份有限公司关于续聘2018年度会计师事务所及内部控制审计机构的公告

    Thu Apr 26 00:00:00 CST 2018 0

    证券代码:000156证券简称:华数传媒公告编号:2018-041华数传媒控股股份有限公司关于续聘2018年度会计师事务所及内部控制审计机构的公告本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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